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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:古丽子巴﹒克然木
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652826
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:包尔海乡
采购单位联系人和联系方式:马艳红:159****3209
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****05467
采购单位预算编码:361013
三、成交信息
成交日期:2026年2月10日
总成交金额(元):2733 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******焉耆县建设路**扩建四期商业楼二楼201室 | 2733.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 扎带 捆绑带 | A | 扎带 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 2 | 保安服 工作服 | A | 保安服 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
| 3 | 立白 新金桔2kg 洗洁精 | 立白/Liby | 新金桔2kg | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 4 | 山头林村 棉线拖把 平板拖把 | 山头林村 | 棉线拖把 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
| 5 | 得力 63102 档案夹 | 得力/deli | 63102 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 6 | 得力 5861 装订线材 | 得力/deli | 5861 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
| 7 | 得力 7316 胶水 | 得力/deli | 7316 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 8 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 9 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | M01 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 10 | 纸杯 | A | 纸杯 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 11 | 妙洁金属钢丝球 钢丝球 | 妙洁/magic | 妙洁金属钢丝球 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 12 | 利得 大号加厚黑色平装80*100cm*50只 垃圾袋 | 利得 | 大号加厚黑色平装80*100cm*50只 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 13 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 7号 | 100 | 2.8 | 280.0 | |
| 14 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 100 | 2.8 | 280.0 | |
| 15 | 晨光 ADM95105 文件夹 | 晨光/M G | ADM95105 | 50 | 1.2 | 60.0 | |
| 16 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 17 | 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 | 得力/deli | 33130 | 6 | 140.0 | 840.0 | |
| 18 | 汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/tide | 汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: