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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********175********2026000603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9531 票夹/长尾夹 | 得力/deli9531, | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 艾美特 HF12081T-W取暖器 | 艾美特/AirmateHF12081T-W, | 台 | 2.00 | 65 | 130 |
| 3 | 晨光 AGPK3507 按动中性笔 | 晨光/M GAGPK3507, | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 4 | 晨光 AGPK3705 中性笔 | 晨光/M GAGPK3705, | 盒 | 8.00 | 20 | 160 |
| 5 | 得力 3344 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3344, | 本 | 8.00 | 19 | 152 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张贵强
联系电话: 152****9947
传真:
地址: ****中心三楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: