长沙市公安局开福分局关于接线板的湖南乐采网超采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年02月10日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****9901

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年2月10日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 接线板 3 111.0 公牛/BULL\GN-109K 验收通过
2 复印机配件 10 850.0 得力/deli\LS-BR0-TH283C 验收通过
3 复印机配件 10 870.0 得力/deli\HL-3160 验收通过
4 剪刀 3 48.0 得力/deli\DL358007 验收通过
5 刻录机 3 630.0 日立/HITACHI\GP65NB60 黑 验收通过
6 复印机配件 10 870.0 得力/deli\TN283M 验收通过
7 打印/复印纸 2 394.0 泰格风韵\A3 70克 4包/箱 验收通过
8 卷筒纸 10 250.0 心相印/Mind Act Upon Mind\12卷/件 140g 验收通过
9 硒鼓 9 1233.0 莱盛/Laser\LS-CF228A 验收通过
10 电源线 2 68.0 绿联/Ugreen\电源线绿联电脑主机3米电缆电源线 验收通过
11 抽纸 10 119.0 维达/Vinda\V2182 150抽/包 3包/提 验收通过
12 红茶 6 168.0 金井\红茶 50g/袋 验收通过
13 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
14 收纳箱/盒/袋 3 195.0 茶花\2839 蓝 单个装 验收通过
15 打印/复印纸 10 1900.0 得力/deli\Z7518 验收通过
16 PU/PVC笔记本 8 136.0 得力/deli\3161 验收通过
17 普通干电池 10 50.0 南孚/nanfu\LR03-2B 验收通过
18 其它茶叶 20 960.0 金井\金井特级绿茶200g 验收通过
19 U盘 1 27.0 联想/lenovo\TU201 验收通过
20 洗手液 3 45.0 威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 陈章榕





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2026-02-10
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