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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N745********262203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥德美 GB-5218 钢笔 | 奥德美GB-5218 | 套 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 奥妙洗衣液 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 奥妙/OMO奥妙洗衣液 | 瓶 | 11.00 | 13 | 143 |
| 3 | 拉芳 芳香润肤香皂 香皂 | 拉芳/laf芳香润肤香皂 | 块 | 121.00 | 3 | 363 |
| 4 | 舒蕾 洗衣液/洗衣粉 蕾波卡莉香氛洗衣液除菌除螨深层洁净柔软蓬松护衣持久留香 2KG | 舒蕾洗衣液 | 瓶 | 48.00 | 15 | 720 |
| 5 | 柔欣魔法香珠衣物柔顺剂持久留香 防静电洗衣护理柔软剂 | 无品牌柔顺剂 | 袋 | 8.00 | 12 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王亿
联系电话: 182****6019
传真:
地址: ****市八一路113号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: