****(本级)2026年预算公开目录
第一部分 ****(本级)2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 ****(本级)2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
****(本级)2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.****中心、****工作部****市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、****市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,信息收集报送,重要情况综合。
2.承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各县(市、区)、园区、****市委的请示、报告。
3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作。负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。
4.负责****机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。
5.负责****委员会的日常工作。
6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。
7.****市委****办公室工作。
8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度,承担市级档案行政管理职责,指导全市档案管理工作。
9.负责市****市委办公区的安全保卫工作。
10.****办公厅和市委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置19个内设机构,包括:调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、督查科、综合科、信息科、总值班室、考评科、法规科、文稿科、人事科、行政科、档案科、机要交通科、机关党委、****委员会办公室。
(三)重点工作概述
市****市委中心和全市工作大局,切实把“五个坚持”内化于心、外化于行,不断提高“三服务”工作质量和水平。一是坚持绝对忠诚,始终以政治建设为统领,始终牢记党办姓党,守初心、担使命。二是坚持服务大局,****市委决策的“参谋部”、统筹协调的“总枢纽”。三是坚持高度自觉,****市委决策部署的落地落实、见行见效,做到抓铁有痕、踏石留印。四是坚持无怨无悔,做到大处着眼、通盘考虑,小处着手、细致周全,努力营造重实干、讲实效的服务环境和氛围。五是坚持严管厚爱,紧紧围绕提信心、转作风、重实干、创佳绩这一目标,以作****部队伍建设。六是进一步监督落实各级档案安全责任制,健全责任追究制度;健全档案安全应急机制,树立“安全第一,预防为主”的底线思维,强化档案馆(室)安全风险防范和应急管理意识。加大档案安全检查力度,把档案安全检查作为一项经常性工作常抓不懈,结合重点时间节点开展专项检查,排查风险隐患。加强制度建设,结合工作实际,制定完善安全保卫制度,设立安保室,认真落实值班制度。加强档案库房安全管理,定期开展馆藏档案核实检查,及时完善各类相关台账,为树牢安全防线打下坚实基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年本级预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制59人,其中:行政编制46人,工勤人员编制0人,事业编制13人。在职实有77人,其中:财政全额保障77人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人,其中:离休1人,退休46人。
车辆编制9辆,实有车辆9辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入15,858,000元,其中:一般公共预算15,858,000元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转结余0元。
部门财务总收入比上年预算增加309,500元,同比增加1.99%。主要原因是:公务员及事业人员工资调整,导致收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入15,858,000元,其中:本年收入15,858,000元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15,858,000元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算增加309,500元,同比增加1.99%。主要原因是:公务员及事业人员工资调整,导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出15,858,000元。财政拨款安排支出15,858,000元,其中:基本支出15,209,200元,比上年预算增加408,900元,同比增长27.63%,主要原因是:公务员及事业人员调整工资,导致基本支出增加;项目支出648,800元,比上年减少99,400元,下降13.29%,主要原因是:市委互联网改造项目部门改造工作已完成,2026年该项目预算安排较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
****101一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行11,270,300元,主要用于单位行政人员工资及公用经费支出。
****102一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务300,000元,主要用于行政办公设备购置及关心下一代办公费用。
****150一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行1,115,900元,****事业单位人员工资及公用经费支出。
****199一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—****办公厅(室)及相关机构事务支出361,100元,主要****市委机关互联网改造支出。
****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休201,400元,主要用于单位退休人员公用经费。
****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,425,900元,主要用于单位养老保险缴费。
****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出8,800元,主要用于退休职工遗属补助。
****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗614,500元,主要用于退休人员大病保险缴费。
****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗72,100元,主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助455,400元,主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。
****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出32,600元,主要用于单位人员大病及工伤保险缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
2026年本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定,****政府采购预算,共涉及采购项目13个,政府采购预算总额425,000元,其中:政府采购货物预算95,000元、政府采购服务预算330,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计485,000元,较上年增加39,000元,增长8.74%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
****2026年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
****2026年公务接待费预算为85,000元,较上年增加39,000元,增长84.78%。国内公务接待批次为32次,共计接待216人次。
增加原因:接待任务增加导致经费增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
****2026年公务用车购置及运行维护费为290,000元,较上年减少110,000元。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费290,000元,较上年减少110,000元,下降27.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为9辆。
减少原因:厉行节约,树牢过紧日子思想,压减公车运维费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.市委机关互联网改造项目经费,绩效目标:****机关互联网安全稳定、运行高效、服务精准。
2.****委员会爱心助学等经费,绩效目标:救助贫困家庭未成年人、帮助涉法未成年人、开展中华魂主题教育、开展相关文化活动、加强关工委基层组织建设。
3.公文输出系统设备运维经费,绩效目标:适应新形势下公文电子化传输的要求,确保公文及时输出、传递、贯彻。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
****2026年机关运行经费安排2,499,000元,较上年减少87,500元,下降3.38%,主要原因是:公务员调出3人,公务交通补贴、公务用车租车费、福利费减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
****2026年委托业务费预算为20,000元,较上年增加20,000元,上年无委托业务费支出。主要原因****委员会爱心助学等经费中安排20,000元委托业务费,用于制作宣传相关费用支出。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,****(本级)资产总额(账面净值)28,325,593.47元,其中,流动资产119,759.22元,固定资产20,232,278.25元,对外投资及有价证券0元,在建工程7,973,546元,无形资产10元,其他资0元。与上年相比,本年资产总额增加193,750元,其中固定资产增加193,750元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
附件:2026年部门预算公开表