2025年度公司财务报表审计及内控审计服务项目单一来源采购征求意见公示

发布时间: 2026年02月10日
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**广电****公司

单一来源采购征求意见公示

公司财务部申请就《2025年度公司财务报表审计及内控审计服务项目》采用单一来源方式采购。该项目拟****事务所(特殊普通合伙)承担。****公司各部门及潜在供应商征求意见。征求意见期限2026年2月11日起至2026年2月24日止。

如对公示内容有异议,请于征求意见期限内以实名书面(包括联系人、地址、联系电话)****公司相关审计部门。

**广电****公司

2026年2月10日

单一来源采购专家论证

单一来源采购对象及理由:

流水号

****130159

需求部门

财务部

项目名称

2025年度公司财务报表审计及内控审计服务项目

单一来源采购对象及理由

****事务所(特殊普通合伙)在前期“2025年829交割审计”****公司基础数据,****事务所作为年报审计和内控审计机构可减少大量的重复性工作,进而减少预算。因此,建议选****事务所(特殊普通合伙)为本次年报审计和内控审计服务采购方。

专家1论证意见

建议同意单一来源采购。

-- 雷德刚 2025-11-21

专家2论证意见

****事务所(特殊普通合伙)在****公司相关基础数据,****事务所可减少大量的重复性工作,减少预算开展,符合公司利益。建议同意单一来源采购。

-- 岑加文 2025-11-21

专家3论证意见

****事务所已在前期掌握基础数据,从减少预算、提高效率考虑,同意单一来源采购。

黄勇

2025.****.25


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2026-02-10
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