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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7425Y****1402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9172 文化创意文具 | 得力/deli9172 | 张 | 30.00 | 15 | 450 |
| 2 | 三木 6606 胶棒 | 三木/Sunwood6606 | 支 | 19.00 | 6 | 114 |
| 3 | 三木 P23-120 订书钉 | 三木/SunwoodP23-120 | 件 | 2.00 | 30 | 60 |
| 4 | 晨光 APYLJ487 记事本 | 晨光/M GAPYLJ487 | 本 | 19.00 | 12 | 228 |
| 5 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 联想/lenovoDVD+R DL | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 6 | 得力 5618 得力5604大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm | 得力/deli5618 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭**
联系电话: 135****5886
传真:
地址: **县阔克苏乡阔克苏村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: