开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1J8192X****1601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97038 胶水固体胶 | 晨光/M GAWG97038 | 个 | 14.00 | 5 | 70 |
| 2 | 水拖 棉线拖把 | 无品牌棉线拖把 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 齐心 A1249-48 档案盒 | 齐心/ComixA1249-48 | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
| 4 | 得力 0455 订书机 | 得力/deli0455 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 5 | 好媳妇 AGW-4475 扫把、簸箕 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 20.00 | 25 | 500 |
| 6 | 得力 S571 记号笔 | 得力/deliS571 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 7 | 得力 ZG306 商标纸/标签纸 | 得力/deliZG306 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜力孜﹒阿卜力米提
联系电话: 137****0609
传真:
地址: ****园区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: