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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8314
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨水 | 2 | 490.0 | 爱普生/Epson\L4269 | 验收通过 | |
| 2 | A3打印纸 | 1 | 250.0 | 蓝百旺\A3 80克 | 验收通过 | |
| 3 | 鼠标 | 4 | 440.0 | 罗技/Logitech\M170无线 | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾桶 | 4 | 720.0 | a+a\翻盖带轮,适配垃圾车倾倒 | 验收通过 | |
| 5 | 键盘 | 4 | 540.0 | 罗技/Logitech\L270有线 | 验收通过 | |
| 6 | 粉盒 | 4 | 1072.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN223 | 验收通过 | |
| 7 | 茶叶 | 6 | 1110.0 | a+a\500/罐 | 验收通过 | |
| 8 | A4打印纸 | 6 | 1530.0 | 得力/deli\A4,80g | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |