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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 2 | 晨光 ADM95077 文件袋 | 晨光/M GADM95077 | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 3 | 九阳 K17-F5 暖小白保温壶 | 九阳/JoyoungB15F-WR785 | 件 | 1.00 | 199 | 199 |
| 4 | 得力 S107 中性笔1.0mm子弹头 12支 | 得力/deliS107 | 盒 | 2.00 | 53 | 106 |
| 5 | 清风 BR84MJ1 清风/qingfeng BR84MJ1 抽纸 | 清风/qingfengBR84MJ1 | 包 | 5.00 | 29 | 145 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张力凡
联系电话: 150****9082
传真:
地址: **市文化路350号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: