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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********261402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光K-39中性笔 中性笔 | 晨光/M G晨光K-39中性笔 | 支 | 496.00 | 3 | 1488 |
| 2 | 得力 7569 奖状/证书 证书 | 得力/deli7569 | 本 | 496.00 | 15 | 7440 |
| 3 | 笔记本 | 无品牌16K | 件 | 496.00 | 5 | 2480 |
| 4 | 得力 63751 手提拉链袋 | 得力/deli63751 | 个 | 496.00 | 20 | 9920 |
| 5 | 手册/登记本/装订本 | 无品牌无型号 | 本 | 496.00 | 28 | 13888 |
| 6 | 手册/登记本/装订本 | 无品牌无型号 | 本 | 135.00 | 27 | 3645 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 买托合提﹒买提库尔班
联系电话: 189****5533
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: