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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD97388 宽胶带 pe胶带 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 5.00 | 13 | 65 |
| 2 | 得力 3306笔记本子 日记本 | 得力/deli3306 | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 晨光 AGPA7801 碳素笔 中性笔 | 晨光/M GAGPA7801 | 盒 | 12.00 | 36 | 432 |
| 4 | 晨光 ADMN4279拉杆夹(小)报告夹 | 晨光/M GADMN4279 | 个 | 90.00 | 2 | 180 |
| 5 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 9.00 | 3 | 27 |
| 6 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
| 7 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli63209 | 个 | 12.00 | 20 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 金俄斯古丽
联系电话: 181****2181
传真:
地址: ****地区**县哈拉盖巴斯陶北路144号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: