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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9475X****1601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5604 档案盒75mm | 得力/deli5604 | 个 | 50.00 | 18 | 900 |
| 2 | 得力 S01-A 中性笔 | 得力/deliS01-A | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 3 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
| 4 | 得力 0371S 订书机(黑) | 得力/deli0371S | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 5 | 新绿天章A4 80g 蓝色封皮纸 | 天章/TANGO新绿天章A4 80g | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 6 | 南孚 聚能环4代7号 南孚电池7号 | 南孚/NANFU聚能环4代7号 | 节 | 40.00 | 2.5 | 100 |
| 7 | 得力 7732 彩色便条纸 | 得力/deli7732 | 本 | 40.00 | 3 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 白楠
联系电话: 158****5222
传真:
地址: 洮****人民政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: