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| 项目名称 | 2024-2025年内控制度建设及执行情况、2025年度财务收支专项审计 | 项目编码 | **** |
| 单位 | ****委员会****发展局 | 发布时间 | 2026-02-11 |
| 项目负责人 | 何老师 | 项目标的(万元) | 125,032.00 |
| 预计服务金额(元) | 49,500.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2026-02-24 | 服务结束时间 | 2026-04-30 |
| 响应期 | 2天 | 开标时间标书代写 | 2026-02-14 |
| 选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 财务报表审计 内部控制审计 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 无失信记录 | ||
| 服务内容 | 对我单位2024-2025年度内控制度建设及执行情况、2025年度财务收支情况进行专项审计,包括: 1.全部的凭证审核,包括审核凭证资料完整性、规范性,审批流程规范性,支付规范性,会计核算准确性等; 2.对大额收支(5万元以上)、大额采购(全年5万元以上)、资产管理、合同管理、三公经费、公务用车(含租车)等重点领域的规范性、准确性进行全覆盖重点审查。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | 1.比选资料:报价函、营业执照、执业证书、信用中国查询截图、中国政府采购网查询截图,另需出具关于“本供****政府采购相关法律法规,保证不存在与其他关联企业串通投标等影响公平竞争的情形,并对承诺的真实性承担法律责任”的相关承诺; 2.工作成果要求:分别对2024-2025年内控制度建设及执行情况,以及2025年度财务收支情况出具审计报告; 3.比选报价为包干费用,额外不再承担任何费用; 4.审****政府单位财政财务、财经法规,以及内部控制、政府采购、国有资产管理等相关要求以及实务的注册会计师负责项目审计工作,且项目组人员原则上不得低于4人。 | ||
| 备注 | 比选方法:1.在规定时间内对本项目响应且上传资料符合要求的,响应得分为10分, 2.报价得分:报价最低的机构得分为90分,其余报价得分按5分级差依次递减, 3.合计得分最高的作为中标人。 |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 吴** | 132****0218 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 赵* | 136****6340 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 王* | 180****5569 |