2024-2025年内控制度建设及执行情况、2025年度财务收支专项审计

发布时间: 2026年02月11日
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项目名称 2024-2025年内控制度建设及执行情况、2025年度财务收支专项审计 项目编码 ****
单位 ****委员会****发展局 发布时间 2026-02-11
项目负责人 何老师 项目标的(万元) 125,032.00
预计服务金额(元) 49,500.00 提供服务的机构数量 1
服务开始时间 2026-02-24 服务结束时间 2026-04-30
响应期 2天 开标时间标书代写 2026-02-14
选取方式 邀请比选 所需服务事项 财务报表审计 内部控制审计
项目要求 满足所有服务事项 无失信记录
服务内容 对我单位2024-2025年度内控制度建设及执行情况、2025年度财务收支情况进行专项审计,包括: 1.全部的凭证审核,包括审核凭证资料完整性、规范性,审批流程规范性,支付规范性,会计核算准确性等; 2.对大额收支(5万元以上)、大额采购(全年5万元以上)、资产管理、合同管理、三公经费、公务用车(含租车)等重点领域的规范性、准确性进行全覆盖重点审查。
所需服务机构类型 ****事务所
要求说明 1.比选资料:报价函、营业执照、执业证书、信用中国查询截图、中国政府采购网查询截图,另需出具关于“本供****政府采购相关法律法规,保证不存在与其他关联企业串通投标等影响公平竞争的情形,并对承诺的真实性承担法律责任”的相关承诺; 2.工作成果要求:分别对2024-2025年内控制度建设及执行情况,以及2025年度财务收支情况出具审计报告; 3.比选报价为包干费用,额外不再承担任何费用; 4.审****政府单位财政财务、财经法规,以及内部控制、政府采购、国有资产管理等相关要求以及实务的注册会计师负责项目审计工作,且项目组人员原则上不得低于4人。
备注 比选方法:1.在规定时间内对本项目响应且上传资料符合要求的,响应得分为10分, 2.报价得分:报价最低的机构得分为90分,其余报价得分按5分级差依次递减, 3.合计得分最高的作为中标人。
邀请的服务机构
机构名称 联系人 联系方式 响应评分
*****(确认选取前仅业主可见) 吴** 132****0218
*****(确认选取前仅业主可见) 赵* 136****6340
*****(确认选取前仅业主可见) 王* 180****5569
招标进度跟踪
2026-02-11
招标公告
2024-2025年内控制度建设及执行情况、2025年度财务收支专项审计
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