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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安踏 M301 羽毛球拍 | 安踏/ANTAM301 | 套 | 65.00 | 38 | 2470 |
| 2 | 统步 沙包 | 统步沙包 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 3 | 劲邦 毽子 | 劲邦毽子 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 4 | 奥狮龙 排球网/球柱 | 奥狮龙排球网 | 件 | 3.00 | 110 | 330 |
| 5 | 晨光 c959 书画笔 【画笔】 | 晨光/M Gc959 | 盒 | 30.00 | 20 | 600 |
| 6 | 晨光 笔袋 【铅笔盒】 | 晨光/M G笔袋 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 7 | 双星 学生书包 ****大学生背包减负多功能电脑包双肩包 | 双星书包 | 个 | 50.00 | 75 | 3750 |
| 8 | 世达 SB8485C 足球 | 世达/STARSB8485C | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 得力 F2396W 乒乓球 | 得力/deliF2396W | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
| 10 | 狂神 1314 跳绳 | 狂神1314 | 件 | 70.00 | 10 | 700 |
| 11 | 得力 F1185 篮球 | 得力/deliF1185 | 个 | 10.00 | 75 | 750 |
| 12 | 金** G-933 记号笔 【记号笔/粗笔】 | 金**G-933 | 支 | 2.00 | 12 | 24 |
| 13 | 德亚 全脂纯牛奶200ml*12盒 牛奶 | 德亚/Weidendorf全脂纯牛奶200ml*12盒 | 件 | 37.00 | 48 | 1776 |
| 14 | 糕点/月饼 | 无品牌99025 | 筒 | 30.00 | 75 | 2250 |
| 15 | 鑫糖 玫瑰黑糖 130g 糖(糖果) | 鑫糖玫瑰黑糖 130g | 公斤 | 20.00 | 25 | 500 |
| 16 | 笔记本(学生本) | 晨光/M G7666 | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****机关
联系电话: 175****6616
传真:
地址: **市迎宾路376号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: