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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 50.00 | 21 | 1050 |
| 2 | 公牛 GN-H2040 电源插座 | 公牛/BULLGN-H2040 | 个 | 16.00 | 75 | 1200 |
| 3 | 得力 PK110 文件座/文件架/文件框 | 得力/deliPK110 | 个 | 24.00 | 35 | 840 |
| 4 | 中柏 SP110 油漆笔 记号笔 | 中柏SP110 | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
| 5 | 得力 3302 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3302 | 个 | 30.00 | 16 | 480 |
| 6 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 50.00 | 16 | 800 |
| 7 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 20.00 | 17 | 340 |
| 8 | 联想 DVD+R DL 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R DL 50片 | 桶 | 12.00 | 125 | 1500 |
| 9 | 得力 5100 资料册 档案册 | 得力/deli5100 | 件 | 50.00 | 35 | 1750 |
| 10 | 晨光 ADMN4279I 报告夹 | 晨光/M GADMN4279I | 包 | 66.00 | 10 | 660 |
| 11 | 得力 63102 报告夹 | 得力/deli63102 | 包 | 60.00 | 15 | 900 |
| 12 | 奋达 2040 联想 兄弟墨粉/碳粉 | 奋达/F&D2040 | 瓶 | 50.00 | 70 | 3500 |
| 13 | 奋达 1008 惠普墨粉/碳粉 | 奋达/F&D1008 | 瓶 | 50.00 | 70 | 3500 |
| 14 | 晨光 7701 中性笔 笔芯 | 晨光/M G7701 | 盒 | 60.00 | 25 | 1500 |
| 15 | 得力 S60 中性笔 | 得力/deliS60 | 盒 | 60.00 | 25 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 童莉
联系电话: 153****6861
传真:
地址: **市**东路242号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: