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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4547
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 200 | 1800.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 保鲜膜 保鲜膜/保鲜袋 | 10 | 80.0 | 妙洁/magic\保鲜膜 | 验收通过 | |
| 3 | 超威 贝贝健无烟无香蚊香 蚊香/蚊香液 | 200 | 2800.0 | 超威\贝贝健无烟无香蚊香 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 150 | 1950.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 富光 PDZ****32200 保温壶 | 10 | 350.0 | 富光\PDZ****32200 | 验收通过 | |
| 6 | 五月花 WYH-GB101 垃圾桶 | 30 | 180.0 | 五月花/MAY FLOWER\WYH-GB101 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 HD-7019 平板拖把 | 6 | 270.0 | 好媳妇\HD-7019 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 27888 文件座/文件架/文件框 | 10 | 138.0 | 得力/deli\27888 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADMN4068 文件袋 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\ADMN4068 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8563-3# 票夹/长尾夹 | 10 | 169.0 | 得力/deli\8563-3# | 验收通过 | |
| 11 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 10 | 68.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7901 记事本 | 50 | 345.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 13 | 超威 500ml茉莉花香 灭鼠/杀虫剂 | 200 | 3500.0 | 超威\500ml茉莉花香 | 验收通过 | |
| 14 | 六神 驱蚊花露水 花露水 | 200 | 3332.0 | 六神/Liushen\驱蚊花露水 | 验收通过 | |
| 15 | 美的 MK-SH15X301-PRO 电热水壶 | 6 | 828.0 | 美的/Midea\MK-SH15X301-PRO | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |