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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****446X****6203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 得力/deli9863ES | 件 | 3.00 | 18 | 54 |
| 2 | 得力 7104 胶棒 | 得力/deli7104 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
| 3 | 晨光 A4 70g 彩色复印纸 | 晨光/M GA4 70g | 包 | 2.00 | 16 | 32 |
| 4 | 齐心 WB717 白板笔 | 齐心/ComixWB717 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 5 | 柯尼卡美能达 DR313鼓组件(CMY) 硒鼓 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTADR313鼓组件(CMY) | 盒 | 1.00 | 1262 | 1262 |
| 6 | 得力 TD301 美工刀 | 得力/deliTD301 | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
| 7 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱**
联系电话: 159****5003
传真:
地址: **市**区东华大街348****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: