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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 文具套装/礼盒/水杯+雨伞/保温杯+雨伞 | 国产文具套装 | 套 | 10.00 | 90 | 900 |
| 2 | 昌鑫 0189 奖状/证书/收藏证书/荣誉证书/聘书 | 昌鑫0189 | 本 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | PU/PVC笔记本 得力(deli)笔记本 +和纸胶带+信笺+金属中性笔笔记本子套装 文化用品 SZ021 | 得力/deliSZ021 | 套 | 10.00 | 40 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王金梅
联系电话: 135****1358
传真:
地址: ******县新二路经三巷****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: