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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N135********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 F309Pro 移动硬盘 | 联想/lenovoF309Pro | 块 | 3.00 | 560 | 1680 |
| 2 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU7号2粒(2代) | 板 | 20.00 | 6 | 120 |
| 4 | 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9060 | 袋 | 6.00 | 5 | 30 |
| 5 | 罗技 K120 键盘 | 罗技/LogitechK120 | 件 | 4.00 | 52 | 208 |
| 6 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 15.00 | 10 | 150 |
| 7 | 晨光 AGP16103 中性笔 | 晨光/M GAGP16103 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
| 8 | 山泽 80SH8 HDMI线 | 山泽/SAMZHE80SH8 | 条 | 5.00 | 56 | 280 |
| 9 | 得力 7883 白板 | 得力/deli7883 | 件 | 1.00 | 490 | 490 |
| 10 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 5.00 | 50 | 250 |
| 11 | 齐心 K36 中性笔 | 齐心/ComixK36 | 支 | 10.00 | 10 | 100 |
| 12 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 7.00 | 3 | 21 |
| 13 | 齐心 B2772 剪刀 | 齐心/ComixB2772 | 把 | 5.00 | 6 | 30 |
| 14 | 得力 5100 100页资料册 | 得力/deli5100 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 15 | 晨光 YD-919 便利贴便签纸76*76mm400张一包 | 晨光/M GYD-919 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
| 16 | 普联 TL-SG1008 交换机 | 普联/TP-LinkTL-SG1008 | 台 | 3.00 | 85 | 255 |
| 17 | 得力 2012 美工刀 | 得力/deli2012 | 盒 | 5.00 | 4 | 20 |
| 18 | 齐心 A605 双强力文件夹 | 齐心/ComixA605 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 19 | 卓达 7011 印油 | 卓达/ZHUODA7011 | 个 | 5.00 | 16 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 丁云峰
联系电话: 134100
传真:
地址: **市**县快大茂镇利民街55号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: