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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0036N****1206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM929Z9 档案盒 | 晨光/M GADM929Z9 | 盒 | 10.00 | 54.45 | 544.5 |
| 2 | 好媳妇 AGW-4493A-1 旋转拖把 平板拖把 | 好媳妇AGW-4493A-1 | 个 | 2.00 | 137.2 | 274.4 |
| 3 | 得力 3213 橡皮筋 | 得力/deli3213 | 盒 | 5.00 | 11.85 | 59.25 |
| 4 | 得力 3151 账本/账册 | 得力/deli3151 | 本 | 6.00 | 19.7 | 118.2 |
| 5 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 瓶 | 1.00 | 8.9 | 8.9 |
| 6 | 得力 HT4008 美工刀 | 得力/deliHT4008 | 把 | 7.00 | 11.5 | 80.5 |
| 7 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 7.00 | 6.7 | 46.9 |
| 8 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 得力/deli得力S760笔芯0.5mm 20支 | 支 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 叶斯波拉提﹒阿不得木塔力甫
联系电话: 123
传真:
地址: ******中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: