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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 饮水用具/盛水容器 9561 一次性杯子 | 得力/deli9561 | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 张小泉HBS-174 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 妙洁 簸箕(扫把簸箕组合) | 妙洁/magic扫把簸箕 | 套 | 2.00 | 38 | 76 |
| 4 | 得力 0210 订书钉 | 得力/deli0210 | 盒 | 10.00 | 8 | 80 |
| 5 | 得力 A553 中性笔 | 得力/deliA553 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 6 | 心相印 CS005 卫生间专用擦手纸 | 心相印/Mind Act Upon MindCS005 | 箱 | 2.00 | 208 | 416 |
| 7 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 卷 | 5.00 | 20 | 100 |
| 8 | 韩韵 008A 中性笔(碳素笔) | 韩韵008A | 盒 | 10.00 | 26 | 260 |
| 9 | 越洋 YY-20L 垃圾袋 | 越洋YY-20L | 包 | 4.00 | 26 | 104 |
| 10 | 得力 3731 光驱/刻录/DVD | 得力/deli3731 | 件 | 2.00 | 380 | 760 |
| 11 | 得力 装订线材 | 得力/deli3853 | 捆 | 2.00 | 38 | 76 |
| 12 | 晨光 ADM94582 档案盒 | 晨光/M GADM94582 | 件 | 300.00 | 10 | 3000 |
| 13 | 得力 53311 胶棒 | 得力/deli53311 | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
| 14 | 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 | 洁丽雅/graceJDZYW0415 | 条 | 10.00 | 8 | 80 |
| 15 | 得力 72258 橡皮 | 得力/deli72258 | 块 | 6.00 | 4 | 24 |
| 16 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+R | 包 | 5.00 | 150 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 柳兴明
联系电话: 136****5435
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**县**路综合楼4号楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: