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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N1MB1P761****61401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜 | A大蒜 | 公斤 | 210.00 | 0.9 | 189 |
| 2 | 得力 YW174 中国象棋 象棋 | 得力/deliYW174 | 副 | 20.00 | 25 | 500 |
| 3 | 京东京造 002 饮水用具/盛水容器 一次性勺子 | 京东京造002 | 包 | 2.00 | 6 | 12 |
| 4 | 京东京造 500ml 饮水用具/盛水容器 一次性碗 | 京东京造500ml | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 5 | 燕之坊 2斤 米面杂粮 八宝米 | 燕之坊2斤 | 公斤 | 9.00 | 20 | 180 |
| 6 | 千禾 500ml 醋制品 醋 | 千禾500ml | 瓶 | 24.00 | 9 | 216 |
| 7 | 方家铺子 1kg 食糖及制糖副产品 冰糖 | 方家铺子1kg | 公斤 | 10.00 | 12 | 120 |
| 8 | 尚美德 JJ1557 去污粉/剂 卫生盐 | 尚美德JJ1557 | 袋 | 10.00 | 2 | 20 |
| 9 | 优奥 280ml 收纳瓶 玻璃瓶 | 优奥280ml | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
| 10 | 维达 V2002 抽纸 | 维达/VindaV2002 | 提 | 20.00 | 15 | 300 |
| 11 | 得力/deli s692钢笔 | 得力/deliS692 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖丽
联系电话: 199****3544
传真:
地址: **市飞机场东街197号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: