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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 横幅 POP广告纸/爆炸贴 | 无品牌横幅 | 张 | 9.00 | 80 | 720 |
| 2 | 推雪板 锹 | 无品牌推雪板 | 把 | 40.00 | 30 | 1200 |
| 3 | e代 SP4500C 墨粉/碳粉 | e代SP4500C | 支 | 4.00 | 450 | 1800 |
| 4 | 蓝月亮 家居消毒液 | 蓝月亮/Blue moon84消毒液1.2kg | 件 | 11.00 | 14.09 | 154.99 |
| 5 | 得力 3344 16K120张荔枝纹磁扣皮面本办公用品 商务记事本工作笔记本子文具 棕色 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3344 | 本 | 6.00 | 20 | 120 |
| 6 | 创易 CY5103 中性笔 | 创易CY5103 | 支 | 84.00 | 1 | 84 |
| 7 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 30.00 | 24 | 720 |
| 8 | 金得利 Q311 报告夹 | 金得利/KinaryQ311 | 个 | 40.00 | 3 | 120 |
| 9 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 19.00 | 4.26 | 80.94 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 克乡主账号
联系电话: 180****9946
传真:
地址: **市克伯克圩孜乡团结大街2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: