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****关于账本/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于账本/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:赵涛
项目联系电话:135****3520
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:伊**维吾尔玉其温乡
采购单位联系人和联系方式:赵涛:135****3520
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****59226
采购单位预算编码:122109
三、成交信息
成交日期:2026年2月12日
总成交金额(元):2546 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******伊**吉里于孜镇吉里于孜大街33号 | 2546.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 其他 账本/账册 | 其他家 | 其他 | 12 | 25.0 | 300.0 | |
| 2 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli | 77790 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
| 3 | 得力 0434-0 订书机 | 得力/deli | 0434-0 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 4 | 得力 9683 印油/印泥/**/光敏印油 | 得力/deli | 9683 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 5 | 得力 T6460 胶装本 | 得力/deli | T6460 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 6 | 双鹿 5号 电池/电力配件 | 双鹿 | 5号 | 13 | 15.0 | 195.0 | |
| 7 | 得力 3880 打孔机 | 得力/deli | 3880 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 8 | 得力 71133 橡皮 | 得力/deli | 71133 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
| 9 | 晨光 ABS92616 订书钉 起钉器 | 晨光/M G | ABS92616 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
| 10 | 得力 33126 档案盒 | 得力/deli | 33126 | 125 | 5.0 | 625.0 | |
| 11 | 惠普 M230 墨粉/碳粉 | 惠普/HP | M230 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 12 | 益视 听课记录本 课业本/教学用本 | 益视 | 听课记录本 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
| 13 | 南孚 5号30粒(聚能环4代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号30粒(聚能环4代) | 1 | 3.0 | 3.0 | |
| 14 | 斯图 云彩纸 | 斯图 | 皮纹纸 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 15 | 齐心 JP4503-6 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/Comix | JP4503-6 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 16 | 得力 DLSX-A784 中性笔 | 得力/deli | DLSX-A784 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
| 17 | 得力 9072 得力/deli 9072 白乳胶水 | 得力/deli | 9072 | 9 | 6.0 | 54.0 | |
| 18 | 胶带 | 无品牌 | 25100 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
| 19 | 爱国者 U200-32G U盘 | 爱国者/aigo | U200 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 20 | 晨光 ABS92746 晨光/M G ABS92746 回形针座/盒 | 晨光/M G | ABS92746 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 21 | 得力/deli 0013订书钉 23/13 (1000枚) | 得力/deli | 0013 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 22 | 得力 30205 透明封箱胶带 | 得力/deli | 30205 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: