****2025-2027年内部控制体系评价、风险
与合规管理咨询项目
成交公告
一、项目名称:****2025-2027年内部控制体系评价、风险与合规管理咨询项目
二、项目编号:****
三、采购方式:询比采购
四、采购需求:对****(含权属二级企业及代管企业)内部控制体系评价、风险与合规管理咨询建议,并依据行业特点、企业战略、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》《中央企业全面风险管理指引》《****国资委出资企业合规管理实施办法(试行)》《****集团一体化控制手册》《****集团合规管理工作手册》等相关制度,完成并报告至少包括以下方面的审计内容:
(1)上一年度内控评价整改事项
(2)《****集团一体化控制手册》涉及通用与差异化业务等业务流程
五、采购预算:750000.00元
六、****小组评审,询比小组确定综合得分最高的供应商为成交单位
成交单位:****
成交金额:720000.00元
服务期:三年(2026年2月-2028年6月),采用1+1+1即合同签订一年后采购人根据供应商服务质量决定是否续签下一年
服务时间进度安排:
每年4月15日前出各单位内部控制评价报告、风险与合规管理建议书。
每年5月10****集团合并后的内部控制评价报告、集团合并后的风险与合规管理建议书。
服务地点:采购人指定地点
七、成交结果公告发布日期:2026年2月12日
八、其他情况说明:本项目招采过程中未存在存异情况,参与本项目的所有供应商之间无关联关系。
采 购 人:****
地 址:****岗区龙创新世纪B座
联 系 人:张女士
电 话:180****3226
采购代理机构:****
地 址:**市**区化工路194号联东U谷48栋
联 系 人:韩先生
电 话:181****0355
公告存异监督人:李女士
电 话:186****5585
在此,谨向各供应商对采购工作的支持表示感谢!