云南省人才服务中心2026年预算公开

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发布时间: 2026年02月13日
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****2026年预算公开

附件1

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

****2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

承担人才服务、保障、引进等相关工作,负责流动人员人事档案管理、党务、工会等管理工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:综合部、人才交流部、人才开发部、人才服务部、档案管理部、党群工作部。

我部门无所属单位。

(三)重点工作概述

一是做好急需紧缺人才需求信息发布工作,按照省委人才办要求,聚焦我省重点产业急需紧缺人才需求,征集急需紧缺人才需求信息,并对外发布。二是深化“走出去”组团式引才策略落实,以“组团式”引才方式组织我省企事业用人单位赴省外人才聚集地开展“广聚贤才﹒共创滇峰”系列服务引才活动。三是强化“请进来”引才新模式,持续组织开展“**籍优秀硕博‘暖心回流’家乡行”引才引智活动,吸引更多的优秀**籍学生集聚**。四是开展“高层次人才**行”等系列柔性引才活动,发挥专家智力支持作用,助力**高质量发展。五是做好“兴滇惠才卡(码)”服务功能宣讲和人才政策宣讲,抓好省级高层次人才服务窗口建设,统筹协调落实好12个方面人才服务礼遇。六是大力打造“彩云英才荟”“**人才服务月”人才服务品牌,组织开展“彩云英才荟”等人才服务与交流活动和“**人才服务月”活动,不断提升人才服务水平。七是加大人才激励政策落实,组织开展好2025年**省引****政府购房补贴和工作经费资助评审认定工作及专业技术人员职称评审工作。八是持续开展流动人员人事档案管理安全提升专项行动,不断建立健全工作制度机制,切实加强档案管理工作,有效防范档案管理安全风险。九是坚持党建引领,增强流动人才党组织政治功能和组织功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制23人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,380,000.00元,其中:一般公共预算8,380,000.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比减少120,000.00元,降幅1.41%,主要原因为财政压减维修维护等费用支出。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,380,000.00元,其中:本年收入8,380,000.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,380,000.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少120,000.00元,降幅1.41%,主要原因为财政压减维修维护等费用支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,380,000.00元。财政拨款安排支出8,380,000.00元,其中:基本支出0.00元,与上年对比无变化;项目支出8,380,000.00元,与上年对比减少120,000.00元,降幅1.41%,主要原因为财政压减维修维护等费用支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力**和社会保障管理事务-引进人才费用8,380,000.00元,主要用于人才服务、保障、引进、档案管理、流动人才党员、**省引****政府购房补贴和工作经费资助等相关工作。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定,****政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算总额2,311,550.00元,其中:政府采购货物预算11,550.00元、政府采购服务预算2,300,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

****部门2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。增减变化原因:预算金额较上年无变动。

(二)公务接待费

****部门2026年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。增减变化原因:预算金额较上年无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

****部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因:预算金额较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

流动人员档案管理和人才服务专项资金主要预算绩效目标为:档案管理存量数大于等于50,000份,政府购房补贴和工作经费资助人数大于等于16人,档案信息化入库率大于等于80%,享受公共服务人数大于等于50,000人,政府购房补贴经费拨付完成率等于100%,档案管理等公共人才服务满意度大于等于95%。

人才发展专项资金主要预算绩效目标为:开展高层次人才引进活动次数大于等于3次,开展高层次人才**行活动次数大于等于5次,服务引才单位数量大于等于20家,专家指导服务基层人数大于等于500人次,人才引进服务满意度大于等于95%,服务引才单位满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有**(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土**气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购:****机关、****事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和****政府采购管理规范的总称。

4.项目支出预算:是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****部门2026年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化。主要原因为人****机关合并核算。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

****部门2026年委托业务费安排1,487,500.00元,增减变化原因:预算金额较上年无变动。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,****部门资产总额7,843,666.19 元,其中,流动资产2,022,490.28元,固定资产3,987,409.19 元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,833,766.72 元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加1,045,336.71元,其中固定资产减少183,070.80元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。

(五)其他情况说明

****人员经费、一般公用经费等基本支出由******保障厅机关统一保障,不单独申报基本支出预算。


下载****预算公开目录附表.xlsx



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