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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2446
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 白象 大骨面多半桶香辣牛肉面 方便面/粉丝/米线 | 50 | 3750.0 | 白象\大骨面多半桶香辣牛肉面 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 聚能环5代 7号 普通干电池 | 20 | 200.0 | 南孚/NANFU\聚能环5代 7号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 77550 电子计算器 | 15 | 285.0 | 得力/deli\77550 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 15 | 1230.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APY1DK78 记事本 | 100 | 2300.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 6 | 红牛 维生素牛磺酸饮料 功能饮料 | 70 | 8260.0 | 红牛/RedBull\维生素牛磺酸饮料 | 验收通过 | |
| 7 | 凡高 33082 收纳箱 | 10 | 680.0 | 凡高\33082 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B3645 票夹/长尾夹 | 100 | 3900.0 | 齐心/Comix\B3645 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5301 文件夹 | 40 | 312.0 | 得力/deli\5301 | 验收通过 | |
| 10 | 妙洁 挺厚纸杯大号 纸杯一次性杯子 增厚咖啡杯商务杯 270ML*100只 | 200 | 6000.0 | 妙洁/magic\挺厚纸杯大号 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7302 胶水 | 100 | 2250.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 12 | 富居 挂钩/粘钩 | 200 | 1980.0 | 富居\无型号 | 验收通过 | |
| 13 | 卷筒纸 清风 BJ05AB 清风 BJ05AB 大卷纸 120*91mm275米/卷12卷/箱 (单位:箱) | 60 | 10800.0 | 清风/qingfeng\BJ05AB | 验收通过 | |
| 14 | 洁玉 J1910FT 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 199.0 | 洁玉\J1910FT | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9188 垃圾桶 | 7 | 187.6 | 得力/deli\9188 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7102 胶水 | 200 | 2380.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 17 | 宜洁 一次性水杯塑料杯航空杯180ml硬塑杯10只Y-9362 | 100 | 550.0 | 宜洁/yekee\Y-9362 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABB93184 商务公文包 | 20 | 1100.0 | 晨光/M G\ABB93184 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |