为强化审计监督职能、维护资**全、规范权力运行、及时发现管理漏洞,**市“120”****中心拟选聘社会机构协助开展内部审计。欢迎符合资质条件的审计机构前来报名。现就有关事宜公告如下:
一、项目概况
审计范围:对**市“120”****中心2025年10月至2026年12月期间财务合规性进行审计。
项目预算:此次采购项目预算总额4000元,超过此预算为无效报价。
二、审计内容
进驻单位,现场审查单位财务收支情况、内部控制制度制定与执行情况(包括采购、报销、职工薪酬等)、固定资产管理情况、专项资金收支情况、工程建设项目支出情况、重大采购支出及验收情况、三公经费 等费用支出控制情况等,并出具内审报告及提出意见建议。
三、资格条件
1.依法注册成立并持有有效营业执照。
2.资格证书:具备国家行业主管部门****事务所执业资格。
3.信用要求:近三年经营活动中无重大违法记录、未受行政处罚及行业惩戒、****国资委或证监会限制展业的情形、近3年内不存在因违约被终止合同的情形;承担相关审计业务中无不良记录、提供的材料真实无造假等。
4.业绩材料:拟**单位审计项目负责人应具有注册会计师资格并具有5年以上从事财政、国有企事业审计工作项目负责人的经验。
四、申报资料
1.企业的营业执照、事务所执业证书及相关资质证书;
2.报价书:至少应包括审计机构的基本情况、参与本次审计人员的资质、团队分工、报价方案(报价方案应包括完成项目所发生的全部费用,明确收取费用的计算方式及支付方式)
五、其他说明
****事务所必须对提交的材料真实性负责,不得弄虚作假,对违反本公告有关要求的一经查实取消其资格。征集公告截止后,后续事项,我中心另行通知。
六、报名须知
报名及递交资料时间:2026年2月10日-2月16日
报名地点:**市梅岭街道**街392号**市“120”****中心
联系人:暨先生
联系电话:0595-****0120
未按上述要求提交报名材料或材料不全的,不予受理。
**市“120”****中心
2026年2月10日