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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8566 票夹/长尾夹 小号长尾夹 | 得力/deli8566 | 筒 | 40.00 | 10 | 400 |
| 2 | 得力 8550 票夹/长尾夹 长尾夹大号 | 得力/deli8550 | 筒 | 50.00 | 15 | 750 |
| 3 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli0314 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 得力 PP409-T50 档案袋 | 得力/deliPP409-T50 | 包 | 30.00 | 30 | 900 |
| 5 | 齐心 EC703 奖状/证书 荣誉证书 | 齐心/ComixEC703 | 包 | 40.00 | 45 | 1800 |
| 6 | 晨光 APY1EK78 记事本 | 晨光/M GAPY1EK78 | 本 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 7 | 晨光 ASS913R7D 办公用剪刀 | 晨光/M GASS913R7D | 把 | 30.00 | 5 | 150 |
| 8 | 晨光 ASG971K4 胶棒 PVP固体胶水 | 晨光/M GASG971K4 | 盒 | 40.00 | 32 | 1280 |
| 9 | 晨光 ADM929YR 文件袋 塑料防水档案袋 | 晨光/M GADM929YR | 包 | 80.00 | 10 | 800 |
| 10 | 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 EVA泡棉双面胶带 | 得力/deli30411 | 包 | 66.00 | 29 | 1914 |
| 11 | 得力 33192 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 | 得力/deli33192 | 筒 | 50.00 | 5 | 250 |
| 12 | 得力 DL6669 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deliDL6669 | 筒 | 75.00 | 15 | 1125 |
| 13 | 齐心 EA1002-10 档案盒 | 齐心/ComixEA1002-10 | 包 | 70.00 | 50 | 3500 |
| 14 | 得力 9864 印油/印泥/** 红色印泥 | 得力/deli9864 | 个 | 50.00 | 7 | 350 |
| 15 | 齐心 Q009 中性笔 | 齐心/ComixQ009 | 盒 | 40.00 | 25 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 克依木﹒阿比力米提
联系电话: 151****2559
传真: 0998-****484
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: