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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0R841****261002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欧妮姿 圣诞用品/礼品/装饰品 新年装饰 | 欧妮姿欧妮姿 | 件 | 8.00 | 15 | 120 |
| 2 | 农夫山泉 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING矿泉水 | 箱 | 10.00 | 38 | 380 |
| 3 | 得力 75512 文房墨汁 | 得力/deli75512 | 瓶 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 得力 HW513 毛笔 | 得力/deliHW513 | 盒 | 2.00 | 35 | 70 |
| 5 | 多美忆 对联 | 多美忆对联 | 副 | 10.00 | 20 | 200 |
| 6 | 猫人 围巾 | 猫人/MiiOW围巾 | 条 | 100.00 | 20 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 田小英
联系电话: 189****8515
传真:
地址: **区会盛巷76号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: