2025年财务决算及内控审计服务直接采购公告
(采购方案编号:****)
1. 采购项目简介1.1 采购项目名称: 2025年财务决算及内控审计服务 。
1.2 采购人: **** 。
1.3 采购项目资金: 自有资金 。
1.4 采购项目概况: 对全级次单位2025年财务决算及整体内控进行审计并出具相关报告 。
2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围: 涵盖全级次单位2025年1月1日-2025年12月31日财务数据及整体内控审计服务,包括审计计划编制、报告出具等全流程服务。 。2.2 服务期限: 1年 。
2.3 服务地点: ** 。
2.4 质量要求或服务标准: 中标人应配备专业审计人员,严格按照国家相关法律法规及审计准则开展服务,按约定时限提交审计成果,严格履行保密义务 。
3. 直接采购适用的情形项目直接采购适用的情形:
□涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密,不适宜竞争性采购。
√因抢险救灾、事故抢修等不可预见的特殊情况需要紧急采购。
□需采用不可替代的专利或专有技术。
□需向原供应商采购,否则将影响施工或者功能配套要求。
□有效供应商有且仅有一家。
£为保障重点战略物资稳定供应,需签订长期协议定向采购。
£****集团、公司内部协同要求。
£国家有关部门文件明确的其他情形。
4. 采购商务情况4.1结算方式: 分期结算 。
4.2付款方式: 合同签订之日起7日内支付30%的审计费用,于审计草稿完成日支付40%的审计费用,其余款项于提交正式审计报告或电子报告时结清(以提交时间先者为准) 。
4.3履约保证金: / (如有)
4.4质量保证金: / (如有)
4.5其他情况: / 。
5. 拟定供应商信息供应商名称: ****事务所(特殊普通合伙) 。
供应商资格情况:背景资质过硬****事务所,历经改制 2021 年完成证券服务业务备案;拥有 ISO9001 质量管理体系认证,具备证券、国资、金融等全领域审计鉴证资质;**布局并拓展境外,服务全行业企业(含中储粮、国家电网、中石化等央企 / 国企 / ****行政事业单位****机关、清北等高校、知名医院、中科院等),团队拥有多名 CISA 资格人员,在证券 IPO / 发债、内控审计、工程财务审计等领域经验深厚,服务获委托方高度认可。
推荐理由:****公司审计经验、团队配置完善、可即时投入工作。
采购清单: 涵盖全级次单位2025年1月1日-2025年12月31日财务数据及整体内控审计服务,包括审计计划编制、报告出具等全流程服务。
6. 公告期限2026年 2 月 13日至 2026年 2月16 日。
(注:公示期不得少于3日。)
7.监督机构监督机构名称: 审计部(法律风控部、****办公室)
举报电话: 刘洋136****6726
举报邮箱: ****@originwater.com
8. 其他/ 。
9. 联系方式采 购 人: ****
地 址: 北****学园路23-2号碧水源大厦
邮政编码: 102206
联 系 人: 张秀娟
电 话: 186****2604
电子邮件: ****@ccccltd.cn
2026 年 2 月 12 日
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