开启全网商机
登录/注册
2025年12月30日区审计局发来关于《****政府投资项目造价超限情况审计调查报告》,(以下简称《审计报告》),我单位高度重视审计指出的问题,第一时间对问题进行研究梳理,现将相关问题整改情况报告如下:
一、关于《审计报告》发现问题“部分项目工程款支付金额超出结算审定金额”的整改情况
整改情况:正在整改。我单位已于2025年4月依法启动司法追偿程序,就****人民法院提起诉讼。****法院裁判及相关要求执行到位,全力追回超付资金,严防财政资金流失,确保按期完成整改任务。
二、关于《审计报告》发现问题“个别项目材料设备询价采购程序不符合规定”的整改情况
整改情况:已整改。审计指出问题后,我单位已组织相关业务人员加强政策学习与制度宣贯,严格依托询价采购网络服务平台规范开展采购工作,坚决杜绝违规线下操作,确保询价采购全流程规范、可追溯、可核查。
三、关于《审计报告》发现问题“部分造价咨询合同未明确质量要求或相应违约责任条款”的整改情况
整改情况:已整改。审计指出问题后,我单位严格执行《****政府合同监督管理办法》,进一步明确涉及质量、服务类合同审核标准,严把合同签订关口,切实规范合同管理,坚决防范同类问题再次发生。
四、关于《审计报告》发现问题“个别项目建成设施未及时移交导致长期闲置或损坏”的整改情况
整改情况:已整改。审计指出问题后,我单位加快推进资产移交工作,目前已完成实物及管理责任移交,交由专业管养单位纳入日常维护,确保国有资产及时投入使用、发挥效益。
****
2026年2月13日