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根据《中华人民**国审计法》第二十九条的规定和年度审计工作计划,****派出审计组,自2025年4月1日至2025年9月30日,******区****政府、******区****政府、****医院等14个建设单位分别****处理厂提标改造工程、**镇水环境综合整治项目、******区****中心****实验室改建等19个项目造价控制情况进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下:
一、被调查事项的基本情况
本次专项审计调查重点是核建设单位在建设项目实施、竣工结算审核方面的管理情况。检查项目立项、财政评审、变更审批等前期手续审批情况,项目总体推进建设情况,资料收集情况;审查现场签证的合规性、合理性,工程量、单价的准确性,建设单位对竣工结算审核把关情况。****处理厂提标改造工程、**镇水环境综合整治项目、******区****中心****实验室改建等19个项目经批准实施,委托中介机构进行的竣工结算审核,19个建设项目送审总**投资13779万元。
二、审计调查发现的主要问题
(一)19个项目共多计**投资674.59万元。
(二)1个项目多计工程勘察费1.66万元。
(三)2个单位未经审批变更投资。
(四)1个单位履行工程质量监管责任不到位。
(五)1个单位履职不到位,未对暂估价材料进行询价。
(六)1个单位未及时编制竣工财务决算。
(七)1个单位未对施工材料进行严格审核把关。
(八)1个单位未履行对中介机构结算审核服务质量的考核监督职责。
针对上述问题,区审计局已出具专项审计调查报告并提出相应整改意见,责令建设单位核减多计的**投资,具体整改结果由各项目建设业主向社会公告。