内江市市中区审计局关于内江市市中区公共工程造价控制情况专项审计调查的结果公告

发布时间: 2026年02月13日
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**********区公共工程造价控制情况专项审计调查的结果公告
**********区公共工程造价控制情况专项审计调查的结果公告
2026-02-13 14:45

根据《中华人民**国审计法》第二十九条的规定和年度审计工作计划,****派出审计组,自2025年4月1日至2025年9月30日,******区****政府、******区****政府、****医院等14个建设单位分别****处理厂提标改造工程、**镇水环境综合整治项目、******区****中心****实验室改建等19个项目造价控制情况进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下:

一、被调查事项的基本情况

本次专项审计调查重点是核建设单位在建设项目实施、竣工结算审核方面的管理情况。检查项目立项、财政评审、变更审批等前期手续审批情况,项目总体推进建设情况,资料收集情况;审查现场签证的合规性、合理性,工程量、单价的准确性,建设单位对竣工结算审核把关情况。****处理厂提标改造工程、**镇水环境综合整治项目、******区****中心****实验室改建等19个项目经批准实施,委托中介机构进行的竣工结算审核,19个建设项目送审总**投资13779万元。

二、审计调查发现的主要问题

(一)19个项目共多计**投资674.59万元。

(二)1个项目多计工程勘察费1.66万元。

(三)2个单位未经审批变更投资。

(四)1个单位履行工程质量监管责任不到位。

(五)1个单位履职不到位,未对暂估价材料进行询价。

(六)1个单位未及时编制竣工财务决算。

(七)1个单位未对施工材料进行严格审核把关。

(八)1个单位未履行对中介机构结算审核服务质量的考核监督职责。

针对上述问题,区审计局已出具专项审计调查报告并提出相应整改意见,责令建设单位核减多计的**投资,具体整改结果由各项目建设业主向社会公告。

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2026-02-13
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