招标详情
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400-688-2000
预算金额:¥63300 元 采购方式:
项目需求详情
一、审计内容:对****管理中心及分支机构(含**、**、**、**、**、油仪)住房公积金账户2025年12月31日的资产负债表、2025年度的增值收益表和增值收益分配表,管理费用账户2025年12月31日的资产负债表、2025年度的收入支出表进行审计;****管理部仅审计住房公积金账户2025年12月31日的资产负债表、2025年度的增值收益表和增值收益分配表以及2025年人员经费。
二、针对****管理中心及6个分支机构各出具一份审计报告,共七份,审计报告要符合相关部门要求。正式报告要求在2026年 3月13 日前出具,每延迟一天按总价5%扣罚。
发布时间:2026-02-13 11:02:40
采购编号:****
座机电话:0514-****3177
采购单位:****