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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6293
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 055 纸杯 | 20000 | 3200.0 | A\055 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5840 手提式双层收纳袋商务办公 公文包 | 500 | 12500.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 3 | 霏羽 CS626 抽纸 擦手纸 225*230mm 1层200抽*20包 | 100 | 9500.0 | 霏羽\CS626 | 验收通过 | |
| 4 | 效率手册 | 300 | 9000.0 | A\XLSC-005 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |