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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7914C****805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无品牌套碗餐用托盘 | 无品牌套碗 | 件 | 11.00 | 30 | 330 |
| 2 | 无品牌拉花拉花 | 无品牌拉花 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 3 | 无品牌气球装扮用品 | 无品牌气球 | 件 | 1.00 | 65 | 65 |
| 4 | 伊利 安慕希 希腊风味早餐酸奶牛奶 | 伊利安慕希 | 箱 | 3.00 | 40 | 120 |
| 5 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 | 瓶 | 18.00 | 10 | 180 |
| 6 | 黑人/DARLIE 双重薄荷225g 牙膏 | 黑人/DARLIE双重薄荷90g | 件 | 15.00 | 8 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 娜夏
联系电话: 181****1668
传真: 0909-****626
地址: ****市**南街巷2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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