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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N682********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 泓一 1000g 糕点/月饼 手撕面包1kg早餐面包营养代餐饱腹零食吐司下午茶点心 手撕面包1箱 | 泓一1000g | 千克 | 6.00 | 25 | 150 |
| 2 | 亚信 7011 印油/印泥/** | 亚信7011 | 瓶 | 2.00 | 18 | 36 |
| 3 | 惠普 办公设备/耗材 硒鼓 原装 Q2612A硒鼓 hp1020 hp1010 1018 M1005 M1319 12a硒鼓 黑色 | 惠普/hpQ2612A | 支 | 4.00 | 100 | 400 |
| 4 | 橡皮筋 得力(deli)50g筒装橡皮筋/橡胶圈 高弹力不易断 财务办公用品 3214 | 得力/deli3214 | 筒 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **卫生院
联系电话: 147****6549
传真:
地址: **县**河镇波斯坦路34号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: