2026浙0483破1号桐乡久昇纺织科技有限公司管理人关于选聘项目审计机构的邀请函

发布时间: 2026年02月13日
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******公司管理人

关于选聘项目审计机构的邀请函

2025年12月26日,****法院裁定受理******公司(以下简称“久昇公司”)破产清算一案,2026年1月6日****事务所担任管理人,开展各项管理工作。

为顺利推进破产清算程序,根据最高法相关会议纪要以及《中华人民**国企业破产法》第二十八条规定,****法院许可,管理人拟对外公开选聘****公司的财务状况进行破产专项审计,现将选聘审计机构的事宜公告如下:

一、项目名称

******公司破产专项审计

二、****公司基本情况

******公司成立于2023年6月1日,****公司(自然人投资),注册地址:**省**市**市大麻镇吉海路599号1幢4层,法定代表人为张惠,主要经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;面料纺织加工;新材料技术推广服务;皮革制品制造;服饰制造;产业用纺织制成品制造。

三、审计工作内容与范围

(一)内容

1、核定被审计单位资产状况与负债情况;

2、核查资产、负债、资金收支流向及资产处置情况,查明账面资产和实际资产不一致的原因,核实出资是否到位、是否存在抽逃出资、转移资产等问题;

3、审查被审计单位与关联企业的财务独立性,判断是否构成财产混同;

4、核实收入的合法性、真实性,检查收入是否及时足额入账,有无坐收坐支、截留等情形;核查支出的合法性、真实性,确认是否符合国家财会制度要求;

5、排查是否存在侵占、挪用、私分资金及套取现金等违规问题;

6、****法院受理破产申请前一年内,被审计单位是否存在无偿转让财产、以明显不合理价格交易、对无财产担保的债务提供财产担保、提前清偿未到期债务或放弃债权等行为;

7、****法院受理破产申请前六个月内,被审计单位在已具备破产原因的情形下,是否存在对个别债权人进行清偿的情况;

8、核查被审计单位是否存在为逃避债务而隐匿、转移财产,或虚构债务、不承认真实债务等情形;

9、核查被审计单位的董事、监事及高级管理人员是否存在利用职权获取非正常收入、侵占企业财产的情况;

10、如需,****公司办理纳税申报、发票开具及年****财务处理事宜;

11、其他与破产清算相关的需审计事项。

(二)范围

****公司2023 年 6 月 1 日成立起至 2025 年 12 月 26 日(破产清算申请受理之日)期间的全部财务信息。管理人共计接管到财务账册31本。

四、参选审计机构的基本要求

1、报名单位应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,具备国家、行业主管部门颁发的营业执照和相应的审计资质;

2、报名单位及主要负责人、****公司破产清算一案不存在利害关系,近三年内未为债务人提供相对固定的中介服务,机构、人员与债务人不存在关联关系,无其他管理人认为可能影响其履行职责的情形;

3、已编入最****人民法院中介机构名单;具备破产审计****人民法院破产管理人名册的,予以优先考虑;

4、参选机构及其从业人员近三年内未因执业、经营中故意或重大过失等受****、监管机构、人民法院或行业自律组织的处罚或处分;

5、与管理人、债权人、债务人或其相关人员不存在利害关系,不存在其他可能影响公正判断的关联关系。

五、工作要求

1、审计机构一经管理人选定,自管理人通知之日起三个工作日派驻工作人员接收债务人相关财务账册并启动审计工作,按照管理人工作整体进度要求出具符合法律规定及审计准则的审计报告。

2、根据法院、管理人或债委会的要求参加债权人会议、债委会会议,对法院、破产管理人、债务人、债权人提出的相关问题给予书面答疑或答复。

3、****法院临时新增的审计内容,应配合协商确定完成时间并按期完成。

六、审计成果

审计机构应在管理人规定的审计期限内向管理人提交正式、完整的审计报告(正式提交前应向管理人提交初稿,具体份数及交付方式另行约定)。

七、参选文件

1、申报机构应于申报期限届满前向管理人提交资料(一式贰份)。应将所有材料编制成册并加盖公章,密封后邮寄送达管理人的联系人。提交时间以材料寄出之日为准。

2、提交的资料应包括以下内容:

(1)申报机构的基本情况,包括:申报机构有效执业许可证、资质、规模、拟推荐从事本案审计工作的人员及其他具有高级职称的从业人员的姓名、资历情况、学历、工作经历、主要业绩等情况;

(2)团队负责人及成员情况,包括:****公司破产清算案件审计机构团队负责人的执业经历和业绩,委派参与该破产案件审计机构团队核心成员、参与审计人员的执业经历和业绩,以及以往担任审计机构或参与破产工作的经验、案例;****公司破产清算案件审计机构团队负责人及团队成员的姓名、联系电话、送达地址等。

(3)审计机构工作方案包括组织架构、职责分工、主要工作内容(应明确作业期限,包括开始时间以及出具审计报告的最晚时间)等。

(4)审计机构报价方案:审计机构的报价为总包干价(含税价、税率等审计需要开支的一切费用),包含法院与管理人要求的和本案有关的一切审计服务及中标后为开展审计工作所产的食宿费及交通费等一切费用。本次报价只接受固定金额的报价方案且总价(含税)不高于1万元。因审计内容及工作事项进行调整,或审计报告过期后管理人要求出具新的或补充报告的,不再额外增加费用。如审计未能按照规定时间完成工作的,或所出具的报告存在漏项的,管理人有权要求调减费用。

(5)声明材料:申报机构及其拟派的人员不存在依照法律、司法解释规定应当回避或依法不应被选定为审计机构以及最近3年内无违法违纪等不良记录的声明,需由法定代表人签字并加盖公章。

(6)承诺函申报人至少应对如下事项作出承诺:

①管理人公告的内容是否明白、知晓;

②是否愿意遵守管理人公告中的相关规定;

③提交的报名材料实、准确,如有虚假自愿承担被取消本案资格且无法得到审计费用的后果。

④工作中所接触到的未经公开的信息和商业秘密严格保密;

⑤出具的审计报告符合法律规定、审计准则、业务规定和其他相关要求等。

若参选文件不具备前述形式要件,将视为无效文件。

八、报名时间及收件地址

申报文件应于2026年2月28日前(以邮戳为准)邮寄到管理人处。

收件地址:**省**市总商会大厦A座18楼 ****事务所

联系人:吴律师,电话158****0642。

九、选聘方式

1、根据公开、公平、公正原则,管理人将综合考虑各申报机构的资质、规模、从业经历、报价金额以及工作周期等事项选定审计机构一家,同时确定一家备选机构。

2、参选文件提交期届满后,****小组对所有提交的参选文件进行评审,根据各参选机构条件择优选取最终的审计机构。标书代写

3、参选单位在2026年3月10日之前未收到管理人的书面通知,即表示参选单位的报价未被接受。参选单位的报价函及材料均不退还。

4、管理人将****人民法院报备后,与入选审计机构签订专项审计服务合同。

十、特别说明

1、本次系****人民法院后自行组织的公开选聘,凡提交材料的参选单位即视为对本次选聘的所有事项表示认可。获选机构应当在管理人指定的时间内与管理人签订专项审计服务合同并按期开展审计工作;

2、本案审计报告属于第三方机构作出的专业意见,对清算/重整工作的推进具有极其重要的参考价值,中标机构需合理安排工作人员及时间,务必在合同约定的期限内出具各项报告。

3、获选机构须全面履行合同义务,若在履约过程中有违约现象,应承担相应责任;管理人可与备选单位签订服务合同或重新组织选聘。

4、本项目不接受联合体参与选聘。

若对本公告或项目相关事宜存在疑问,可联系管理人咨询(咨询电话:158****0642)。

诚邀符合条件的审计机构积极参与!

******公司管理人

2026年2月5日

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