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一、 *采购人名称: ****(**县**铺镇****服务站)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7563
五、 *验收单位: ****(**县**铺镇****服务站)
六、 *验收日期: 2026年2月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR121-10 抽纸 | 30 | 780.0 | 洁柔/C S\PR121-10 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR6-2B 5号普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\LR6-2B | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 5 | 17.5 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 30 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛 KPJ501 单据/收据/凭证 | 1 | 180.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 1532 算术型计算器 | 2 | 84.0 | 得力/deli\1532 | 验收通过 | |
| 8 | 千屿 胶棉拖把 | 1 | 35.0 | 千屿\5168 | 验收通过 | |
| 9 | 庐景 卫生纸 平板卫生纸 | 15 | 465.0 | 庐景\卫生纸 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5683 档案盒 | 51 | 484.5 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5682 档案盒 | 27 | 229.5 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 YS-10 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 4.0 | 晨光/M G\YS-10 | 验收通过 | |
| 13 | 广博 A6399 文件袋 | 20 | 20.0 | 广博/Guangbo\A6399 | 验收通过 | |
| 14 | 佰利浩奇 0317挂钩/粘钩(3个/板) | 7 | 35.0 | 佰利浩奇\0317 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光/M G MG-7103 胶棒固体胶 35g | 60 | 300.0 | 晨光/M G\MG-7103 | 验收通过 | |
| 16 | 爱一心 装订卡条3/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5/25/28/32.5/35mm | 1 | 35.0 | 爱一心\10孔装订夹条 | 验收通过 | |
| 17 | 维克奇 加大号纸杯(特厚型) (300g)一次性纸杯 | 9 | 135.0 | 维克奇\加大号纸杯(特厚型) | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 7003 替芯/铅芯 金品系列陶瓷球珠中性替芯 0.5mm | 80 | 60.0 | 晨光/M G\7003 | 验收通过 | |
| 19 | 印油/印泥/** 得力9863快干**(红)、(蓝)(只) | 1 | 6.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |