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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N745********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | ** 01 水泥/石膏粉/滑石粉/腻子粉外墙/腻子粉内墙 | **01 | 袋 | 25.00 | 45 | 1125 |
| 2 | 万美 瓷砖 | 万美瓷砖 | 片 | 200.00 | 9 | 1800 |
| 3 | 万美 瓷砖 | 万美瓷砖 | 片 | 45.00 | 17 | 765 |
| 4 | 百能 020 衣物洗/晒/护理用具 手套 | 百能020 | 双 | 5.00 | 8 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热娜古丽
联系电话: 155****6570
传真:
地址: ******
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: