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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0409
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 保温壶 | 20 | 1180.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 普通干电池 | 100 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 普通干电池 | 100 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 学生用笔记本 | 100 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 文件袋 | 100 | 170.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 宝珠/走珠/签字笔 | 6 | 102.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 电热水壶/保健养生壶配件 | 1 | 130.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 台灯 | 2 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 数据连接线 | 5 | 5.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 中性笔 | 150 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |