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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿米妮古丽﹒亚森
项目联系电话:186****2886
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:英也尔
采购单位联系人和联系方式:阿卜力米提﹒托合提:139****8680
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****81472
采购单位预算编码:057019
三、成交信息
成交日期:2026年2月21日
总成交金额(元):1867.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区墨****社区博斯坦北路1号二楼101办公室 | 1867.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 顺清柔 3I6u8y8S6 平板卫生纸/卫生纸(包/3kg) | 顺清柔 | 3I6u8y8S6 | 15 | 34.5 | 517.5 | |
| 2 | 得力 PP615 文件夹/拉杆夹(中、小) | 得力/deli | PP615 | 100 | 0.75 | 75.0 | |
| 3 | 得力 万用手册 A4纸 | 得力/deli | A4纸 | 5 | 144.0 | 720.0 | |
| 4 | 晨光 ASG97105 胶棒/固体胶 | 晨光/M G | ASG97105 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 5 | 南孚 LR03-2B 普通干电池/电池 5号 | 南孚/nanfu | LR03-2B | 60 | 1.18 | 70.8 | |
| 6 | 公牛 GN-B2053 接线板/插线板 5米 | 公牛/BULL | GN-B2053 | 1 | 12.9 | 12.9 | |
| 7 | 齐心 EA603 云彩纸/彩色纸 | 齐心/Comix | EA603 | 5 | 7.8 | 39.0 | |
| 8 | 得力 5681 档案盒 5.5cm | 得力/deli | 5681 | 30 | 4.9 | 147.0 | |
| 9 | 得力 S563 记号笔/粗笔/双头记号笔 | 得力/deli | S563 | 20 | 9.5 | 190.0 | |
| 10 | 得力 8521 票夹/长尾夹 19mm | 得力/deli | 8521 | 3 | 6.8 | 20.4 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: