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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7074
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 VS4881 卷筒纸 | 6 | 900.0 | 维达/Vinda\VS4881 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 二联收据 财务证明用品 | 30 | 150.0 | 得力/deli\二联收据 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 1*500ml 洗手液 | 1 | 540.0 | 蓝月亮/Blue moon\1*500ml | 验收通过 | |
| 4 | 电热水壶 | 2 | 440.0 | A\05 | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝 555ml*24瓶 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 20 | 680.0 | 怡宝/C'estbon\555ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 马桶刷 | 2 | 16.0 | A\03 | 验收通过 | |
| 7 | 7号电池 | 1 | 255.0 | A\7号 | 验收通过 | |
| 8 | 5号电池 | 1 | 255.0 | A\5号 | 验收通过 | |
| 9 | A3复印纸 工程用纸 | 1 | 700.0 | A\A3 | 验收通过 | |
| 10 | A4复印纸 | 11 | 2420.0 | A\A4 | 验收通过 | |
| 11 | 84消毒液 家居消毒液 8消毒液 | 1 | 300.0 | A\84消毒液 | 验收通过 | |
| 12 | 垃圾盒 | 10 | 280.0 | A\垃圾盒 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 AJD95781 双面胶带 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\AJD95781 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 2 | 56.0 | 晨光/M G\ABS916K6 | 验收通过 | |
| 15 | 02 别针/回形针/大头针 回形针 | 20 | 200.0 | A\02 | 验收通过 | |
| 16 | 01 剪刀 | 5 | 190.0 | A\01 | 验收通过 | |
| 17 | 垃圾袋 | 5 | 173.0 | A\60*80 | 验收通过 | |
| 18 | 图形 绿茶250g | 20 | 1960.0 | 图形\ | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8551S 50mm长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8551S | 验收通过 | |
| 20 | 仿真花卉/绿植 | 2 | 76.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 百合 塑料杯 | 5 | 1000.0 | 百合\塑料杯 | 验收通过 | |
| 22 | 大卫 胶棉拖把 | 2 | 76.0 | 大卫\M12拖把 | 验收通过 | |
| 23 | 福爱家 30L 水桶 | 2 | 50.0 | 福爱家\30L | 验收通过 | |
| 24 | 得力 7154得力荧光贴 | 70 | 210.0 | 得力/deli\7154 | 验收通过 | |
| 25 | 得力文件袋 档案夹 | 50 | 750.0 | 得力/deli\得力文件袋 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 ARP41802 0.5mm黑色中性笔签字笔直液笔 | 50 | 1200.0 | 晨光/M G\ARP41802 | 验收通过 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |