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一、合同编号:11NMB1A****920263
二、合同名称:****2025年财务收支、报表、内部控制评价等服务项目合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****2025年财务收支、报表、内部控制评价等服务项目
五、合同主体
采购人(甲方):****
地 址:七道湾南路1986号
联系方式:0991-****349
供应商(乙方):****
地 址:****市**区**北路8号**新世纪大厦13层A2-A5
联系方式:187****6686
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:医院2025年财务收支、报表、内部控制评价等服务
数量:1.00
单价(元):59000.00
规格型号(或服务要求):服务范围:对甲方年度财务报表、财务收支情况进行审计,财务报表及收支情况审计时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日。
服务要求:对甲方年度财务报表、财务收支情况进行审计,财务报表及收支情况审计时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日。具体详见磋商文件
服务时间:财务收支、财务报表审计:自甲方提出审计需求后,60天内各出具10份完整的合格的达到甲方要求的《财务收支审计报告》、《财务报表审计报告》。(盖章签字完整)
内部控制评价审计:自甲方提出审计需求后,45天内各出具8份完整的合格的达到甲方要求的《内部控制评价报告》、《内部控制风险评估报告》。(盖章签字完整
服务标准:详见磋商文件
2.合同金额(元):59000.00
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:2026年02月03日
八、合同公告日期: 2026年02月24日
九、其他补充事宜:无
附件信息: