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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N768********262
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 73607 得力(deli)美术素描纸学生画纸空白 学生用素描 73607素描纸(白)-110g-8k(20张 | 得力/deli73607 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 晨光 AKE03988 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03988 | 盒 | 50.00 | 18 | 900 |
| 3 | 得力 70658 水彩笔 | 得力/deli70658 | 盒 | 50.00 | 18 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王晓宇
联系电话: 0435-****966
传真:
地址: 民悦街234号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: