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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N092********261009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 得力插座**线电源插排接线板拖线板多功能排插家用18273插板带线 | 得力/deli18273 | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
| 2 | 得力 7655 得力/deli 6本A5/100张无线装订软抄本记事本 胶装本 7655 | 得力/deli7655 | 本 | 25.00 | 4 | 100 |
| 3 | 艺景园消毒喷雾器 | 无品牌124 | 台 | 1.00 | 150 | 150 |
| 4 | 防水皮围裙 工作服 保洁服 | 阿斯卡利黑色 | 件 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 穆佩佩
联系电话: 135****9234
传真:
地址: **市胜利街17巷1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: