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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三菱 PIN-200 针管笔 | 三菱/uniPIN-200 | 套 | 3.00 | 99 | 297 |
| 2 | 晨光 ARLN0459 各类尺/三角板 | 晨光/M GARLN0459 | 套 | 5.00 | 18 | 90 |
| 3 | 晨光 AMP37201 铅笔 | 晨光/M GAMP37201 | 支 | 4.00 | 16 | 64 |
| 4 | 得力 9072 胶水 | 得力/deli9072 | 瓶 | 2.00 | 72 | 144 |
| 5 | 百乐 ER-F6 橡皮 | 百乐/PILOTER-F6 | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
| 6 | 天章 A3 工程用纸 | 天章/TANGOA3 | 包 | 3.00 | 60 | 180 |
| 7 | 天章 A0绘图纸工程纸 工程用纸 | 天章/TANGOA0绘图纸工程纸 | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿力木江阿卜杜热合曼
联系电话: 139****2795
传真:
地址: **南路东二巷3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: