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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8124X****1401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金派 JP18-93 PU/PVC笔记本 | 金派JP18-93 | 本 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 | 蓝月亮/Blue moon84消毒液 | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 黄河 9559-1 2B铅笔 | 黄河9559-1 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 兰诗 圆头拖把 平板拖把 踩压式排把 | 兰诗圆头拖把 | 个 | 5.00 | 45 | 225 |
| 5 | 喜润家 抹布 气泡袋 | 喜润家/CIRY抹布 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 6 | 得力 鱼尾夹 夹子/收纳夹子 | 得力/deli鱼尾夹 | 盒 | 3.00 | 25 | 75 |
| 7 | 家家宜 洗手液/抑菌洗手液500g | 家家宜抑菌洗手液500g | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
| 8 | 公牛 GN-B50A0 电源插座/GN-B50A0 | 公牛/BULLGN-B50A0 | 个 | 5.00 | 80 | 400 |
| 9 | 得力 7537 橡皮擦/7537 | 得力/deli7537 | 块 | 10.00 | 2 | 20 |
| 10 | 得力 8308 文件袋/8308 | 得力/deli8308 | 件 | 30.00 | 4 | 120 |
| 11 | 晨光 YD-919 便利贴、便签纸、便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 本 | 1.00 | 6 | 6 |
| 12 | 晨光 ADM95289 档案盒 档案盒5.5 | 晨光/M GADM95289 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 13 | 得力0501-(deli)电动卷笔刀 | 得力/deli0501 | 件 | 2.00 | 25 | 50 |
| 14 | 宝克/Baoke PC1838中性笔 | 宝克/BaokePC1838 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿米娜﹒阿布力米提
联系电话: ****00000
传真:
地址: **市帕米尔路东3院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: