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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4940
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1512 电子计算器 | 5 | 175.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0231起钉器 | 20 | 60.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8551A | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 MJ0910-2 双面胶 | 20 | 20.0 | 齐心/Comix\MJ0910-2 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 JD400 透明胶带 | 10 | 100.0 | 得力/deli\JD400 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3185 记事本 | 2 | 58.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 68656 卷笔刀 | 20 | 60.0 | 得力/deli\68656 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |